Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1931
З нами з: 24 липня 2017, 12:44
Дякував (ла): 348 разів
Подякували: 900 разів

Повідомлення Андрій61 »

Alfa писав:
23 червня 2025, 08:00
.......помилково в додатку 1 вказала замість працюючого працівника - звільненого (однакові прізвища: батько звільнився з виходом на пенсію, а син працює). Як правильно виправити .........
Шоб таких помилок не було і існують різні програмні продукти по нарахуванню заробітної плати!!!!!
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

1111111111
Гений
Гений
Повідомлень: 491
З нами з: 16 січня 2012, 13:02
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 111 разів

Повідомлення 1111111111 »

Доброго дня підкажіть будь ласка, чи треба ставити в додатку 1 тип нарахування "1" якщо нараховується тільки заробітна плата, або не заповнювати?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8742
З нами з: 19 липня 2011, 04:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1941 раз
Подякували: 6653 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

1111111111 писав:
11 липня 2025, 09:04
Доброго дня підкажіть будь ласка, чи треба ставити в додатку 1 тип нарахування "1" якщо нараховується тільки заробітна плата, або не заповнювати?
Не треба

ОльгаЗі
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 24 лютого 2023, 08:41

Повідомлення ОльгаЗі »

LinNata писав:
11 червня 2025, 09:01
Доброго дня. Підкажіть будь ласка... Заповнюю уточнюючий по ЄСВ. Треба донарахувати ЕСВ.
Заповнюю :
графа 8 - 1
графа 9 - 2
графа 10 - місяць та рік
и т.д.

графа 18 - різниця, яку донараховую
графа 20 - есв з графи 18.

у Розрахунку строка 4,1 - есв з донарахованої суми.

При зберіганні видає помилку
J0500110 ^R01051G3[0] Якщо ряд. 4 гр. 1 розд. І заповнено, то має бути заповнено ряд. 5.1 гр. 1 розд. І
J0510110 ^T1RXXXXG20[1] к.20 = к.17 * 22%, або * (8,41% для 2, 32, 36, 43 категорій ЗО; 5,3% - 27, 30, 37, 38, 41, 44 категорій ЗО; 5,5% - 28, 39, 45 категорій ЗО; сума не розраховується(заповнюється самостійно) для 15, 19, 22, 40 категорій ЗО) з 2016 року або к.18 * 22%, для категорій у яких розмір єдиного внеску = 22%, якщо Код типу нарахувань = 13 та є Ознака наявності трудової книжки

Що де ставлю не так? :dash: :dash: :dash:
Добрий вечір, в мене така ж проблема, скажіть будь ласка знайшли рішення?

Vibon
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 28 квітня 2015, 10:05

Повідомлення Vibon »

ОльгаЗі писав:
07 серпня 2025, 21:37
LinNata писав:
11 червня 2025, 09:01
Доброго дня. Підкажіть будь ласка... Заповнюю уточнюючий по ЄСВ. Треба донарахувати ЕСВ.
Заповнюю :
графа 8 - 1
графа 9 - 2
графа 10 - місяць та рік
и т.д.

графа 18 - різниця, яку донараховую
графа 20 - есв з графи 18.

у Розрахунку строка 4,1 - есв з донарахованої суми.

При зберіганні видає помилку
J0500110 ^R01051G3[0] Якщо ряд. 4 гр. 1 розд. І заповнено, то має бути заповнено ряд. 5.1 гр. 1 розд. І
J0510110 ^T1RXXXXG20[1] к.20 = к.17 * 22%, або * (8,41% для 2, 32, 36, 43 категорій ЗО; 5,3% - 27, 30, 37, 38, 41, 44 категорій ЗО; 5,5% - 28, 39, 45 категорій ЗО; сума не розраховується(заповнюється самостійно) для 15, 19, 22, 40 категорій ЗО) з 2016 року або к.18 * 22%, для категорій у яких розмір єдиного внеску = 22%, якщо Код типу нарахувань = 13 та є Ознака наявності трудової книжки

Що де ставлю не так? :dash: :dash: :dash:
Добрий вечір, в мене така ж проблема, скажіть будь ласка знайшли рішення?
таке ж саме...
якщо помножити значення колонки 17 на 22% чи 8,41%, значення у колонці 20 не відповідає розрахованому
вихід - виправляти
у мене була заробітна плата, відпускні та донарахування до мінімальної - коли все виправив, довелося показати 1760,01 замість 1760,00

Max_818
Гений
Гений
Повідомлень: 340
З нами з: 18 березня 2013, 01:47
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 17 разів

Повідомлення Max_818 »

Склалася дуже неприємна ситуація зі звітом за лютий місяць поточного року. Працівник-інвалід пішов у декретну відспустку. І його показали максимально неправильно в звіті, а саме по коду 42 (а треба 43) і ЄСВ сплатили 22 % замість 8,41 %. Питання до знавців, як максимально вірно тепер виправити цю помилку. Як коректно заповнити та яким чином (уточненим за лютий чи вже в березні) ?

Елена_А
Гений
Гений
Повідомлень: 422
З нами з: 18 лютого 2015, 11:31
Дякував (ла): 222 рази
Подякували: 233 рази

Повідомлення Елена_А »

Max_818 писав:
Вчора, 10:56
Склалася дуже неприємна ситуація зі звітом за лютий місяць поточного року. Працівник-інвалід пішов у декретну відспустку. І його показали максимально неправильно в звіті, а саме по коду 42 (а треба 43) і ЄСВ сплатили 22 % замість 8,41 %. Питання до знавців, як максимально вірно тепер виправити цю помилку. Як коректно заповнити та яким чином (уточненим за лютий чи вже в березні) ?
Ничего там страшного нет, сделайте уточнёнку за февраль. У вас уменьшение налога - доначислений нет, штрафа нет. А уже переплатой играйтесь - справку из налоговой о переплате при выплате зпл берите.

Max_818
Гений
Гений
Повідомлень: 340
З нами з: 18 березня 2013, 01:47
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 17 разів

Повідомлення Max_818 »

А більш детально можна пояснити ? До прикладу, був показаний декретний інваліда (код ЗО - 42) з нарахуванням 10000,00 відповідно нарахованим ЄСВ в обсязі 2200,00 грн. Я роблю уточнюючу за лютий. Що там зазначати ? Ту ж саму невірну строчку, що я вище написав із яким КТН ставити (2 чи 3), ну і відповідно, як правильно відобразити вже інший рядок ? Зрозуміло одне, що у вірному варіанті код ЗО повинен вже бути 43 і вірний ЄСВ на декретний інваліда (8,41 %). На конкретному прикладі хтось може покроково проконсультувати ?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8742
З нами з: 19 липня 2011, 04:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1941 раз
Подякували: 6653 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Max_818 писав:
Сьогодні, 07:10
А більш детально можна пояснити ? До прикладу, був показаний декретний інваліда (код ЗО - 42) з нарахуванням 10000,00 відповідно нарахованим ЄСВ в обсязі 2200,00 грн. Я роблю уточнюючу за лютий. Що там зазначати ? Ту ж саму невірну строчку, що я вище написав із яким КТН ставити (2 чи 3), ну і відповідно, як правильно відобразити вже інший рядок ? Зрозуміло одне, що у вірному варіанті код ЗО повинен вже бути 43 і вірний ЄСВ на декретний інваліда (8,41 %). На конкретному прикладі хтось може покроково проконсультувати ?
Тут зрозумілою мовою написано
Спойлер

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”