Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, купили ОС - системники, мониторы - это 4 гр./прямолинейный, а куда телефоны по 400-500 грн., настольные лампы по 450,00грн. и обогреватели по 800,00грн.? Может, МБП...
Спасибо!
ОС
-
buhgalter Tanya
- Высший разум

- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
-
Берса
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 07:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
6 группа- это 106 счет-мебель, инвентарь, инструмент. А 112 счет- это 11 группаbuhgalter Tanya писав:все на 112 счет Метод амортизации 100% 6 группа
-
Валюша с
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2708
- З нами з: 23 липня 2011, 21:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Я бы уточнила: 6 группа- это 106 счет-мебель, инвентарь, инструмент,- свыше 1000 грн.Берса писав:6 группа- это 106 счет-мебель, инвентарь, инструмент. А 112 счет- это 11 группаbuhgalter Tanya писав:все на 112 счет Метод амортизации 100% 6 группа
А все остальное (меньше 1000грн., с 01.01.2012 - меньше 2500 грн.!!!) сч.112 - 11 група.
-
Валюша с
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2708
- З нами з: 23 липня 2011, 21:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Когда вводить будете в експлуатацию, нужно выбратьв нехоз. деятельности.ja писав:Девочки, СПАСИБО большое!
А ещё подскажите, эти ОС купили у ФОП-единщика, где в каком документе 1с 8 поставить какую галочку, чтобы не считалась А в НУ?
-
сотрудник
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1185
- З нами з: 01 квітня 2011, 03:19
- Дякував (ла): 45 разів
- Подякували: 83 рази
если нет в этом необходимости,то не нужно.Тем более,что может светить НДС (если вы плательщик)Yulia писав:А помогите в таком вопросе:
Некоторые ОС уже смамортизировались, остаточная стоимость=0, но они еще используются, как быть ? Их надо списывать ??
-
Yulia
- Мудрец

- Повідомлень: 130
- З нами з: 24 березня 2010, 08:17
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 2 рази
Да плательщик. Тогда пусть весит на счетах и первоначальную стоимость этих ос отображать как и раньше в БУ и НУ(имею введу в отчетах), а амортизацию не начислять , а когда станит не пригодным, списать???