Договір ЦПХ у звіті до ПФ
-
- Мастер
- Повідомлень: 67
- З нами з: 11 квітня 2012, 02:25
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 10 разів
якщо договід ЦПД від 10.04. 14, акт буде 30.06.14, в 04 місяці в додатку 5 не було показано прийняття на роботу, то за місяць червень роблю додаткову таб. 5 за 04 місяць, а в табл. 6 за червень просто ставлю суму по акті, не розбиваючи її на квітень-травень-червень????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
1.Додаткова табл.5 за квітень + перелік таблицьanochka писав:якщо договід ЦПД від 10.04. 14, акт буде 30.06.14, в 04 місяці в додатку 5 не було показано прийняття на роботу, то за місяць червень роблю додаткову таб. 5 за 04 місяць, а в табл. 6 за червень просто ставлю суму по акті, не розбиваючи її на квітень-травень-червень????
2. Потрібно було в табл.6 за квітень, травень відображати цю особу без нарахувань с кодом ЗО 26, і в графі 15 відображати кількість календарних днів.
3. у звіті за червень потрібно розбити по місяцях нарахування.
-
- Мастер
- Повідомлень: 67
- З нами з: 11 квітня 2012, 02:25
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 10 разів
з пунктом 1 і 3 зрозуміло, а що робити з кількістю календарних днів, виправити можна, чи не потрібно...і що за то буде????marinesko писав:1.Додаткова табл.5 за квітень + перелік таблицьanochka писав:якщо договід ЦПД від 10.04. 14, акт буде 30.06.14, в 04 місяці в додатку 5 не було показано прийняття на роботу, то за місяць червень роблю додаткову таб. 5 за 04 місяць, а в табл. 6 за червень просто ставлю суму по акті, не розбиваючи її на квітень-травень-червень????
2. Потрібно було в табл.6 за квітень, травень відображати цю особу без нарахувань с кодом ЗО 26, і в графі 15 відображати кількість календарних днів.
3. у звіті за червень потрібно розбити по місяцях нарахування.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
виправити не має можливості.anochka писав:з пунктом 1 і 3 зрозуміло, а що робити з кількістю календарних днів, виправити можна, чи не потрібно...і що за то буде????marinesko писав:1.Додаткова табл.5 за квітень + перелік таблицьanochka писав:якщо договід ЦПД від 10.04. 14, акт буде 30.06.14, в 04 місяці в додатку 5 не було показано прийняття на роботу, то за місяць червень роблю додаткову таб. 5 за 04 місяць, а в табл. 6 за червень просто ставлю суму по акті, не розбиваючи її на квітень-травень-червень????
2. Потрібно було в табл.6 за квітень, травень відображати цю особу без нарахувань с кодом ЗО 26, і в графі 15 відображати кількість календарних днів.
3. у звіті за червень потрібно розбити по місяцях нарахування.
так і буде
-
- Мастер
- Повідомлень: 67
- З нами з: 11 квітня 2012, 02:25
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 10 разів
Ще одне питаннячко), сума розбивається пропорційно, от наприклад, акт на 3000,00 грн, то ставити по 1000,00 на місяць, чи пропорційно?????marinesko писав:виправити не має можливості.anochka писав:з пунктом 1 і 3 зрозуміло, а що робити з кількістю календарних днів, виправити можна, чи не потрібно...і що за то буде????marinesko писав: 1.Додаткова табл.5 за квітень + перелік таблиць
2. Потрібно було в табл.6 за квітень, травень відображати цю особу без нарахувань с кодом ЗО 26, і в графі 15 відображати кількість календарних днів.
3. у звіті за червень потрібно розбити по місяцях нарахування.
так і буде
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
пропорционально дням.anochka писав:Ще одне питаннячко), сума розбивається пропорційно, от наприклад, акт на 3000,00 грн, то ставити по 1000,00 на місяць, чи пропорційно?????marinesko писав:виправити не має можливості.anochka писав: з пунктом 1 і 3 зрозуміло, а що робити з кількістю календарних днів, виправити можна, чи не потрібно...і що за то буде????
так і буде
не забудьте поставить тип нарахування 1
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 195
- З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 10 разів
Добрый день! подскажите, если договор ГПХ заключен с физ.лицом в июле, но выплаты по нему пока не провели. отчеты 1ДФ и ЕСВ подаются в месяц проведения выплат?
Добрый день всем! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО нужна помощь. В декабре 2014 нанимали физ.лицо на определённую работу. Оплату ему перечислили на карточку. Удержали НДФЛ 15% и военный сбор 1,5%. А за ЕСВ забыли. Отчет по ЕСВ сдали без него. Если я сейчас сдаю 1ДФ и показываю его код, то эти два отчета сопоставят и видна ошибка? Можно ли как-то выйти из этой ситуации? Как можно по другому оформить эту выплату, чтоб не облагалась ЕСВ? ПОМОГИТЕ!!! Сегодня последний день сдачи -ДФ, боюсь сдать, а вдруг можно что-то изменить.