Реестр налоговых накладных- как исправить???

декларація, уточнення, виправлення помилок
Анил
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 14 березня 2014, 11:26
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Анил »

Помогите пожалуйста, я сдала Декларацию новую звитну, она не принята, если вдруг я не смогу ее отослать или ее не примут опять, предыдущий отчет тоже является не действительным хотя он и принят. И еще, когда формируем нову звитну в Д.5 тоже ставим галочку нова? Заранее спасибо.

Staro
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 119
З нами з: 27 лютого 2012, 03:18
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 373 рази

Повідомлення Staro »

СТВ писав:
Staro писав:У меня Демо-медок. Раньше можно было отправить импортированный реестр (из ОПЗ), за январь не дает, пишет, нужен модуль. Декларация отправилась.
Сделала так: Первинні документи - довільне підписання - кнопка "створити документ" выбрала xml файл реестра в ОПЗ или из 1С, в окошке "найменування документа" поставила 1, ОК.
Кнопка "отправить" стала активна, файл подписался и отправился...жду квитанций
А какая версия МЕДка? У меня после обновления до 28 в демке уже не отправляет....
Звонила в НИ- сказали реестр за январь необязательно!!!
Версия МЕДка 27-я... но... в налоговой реестра так и нет, правда, сказали он необязателен

Arfa
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 583
З нами з: 10 листопада 2009, 02:50
Дякував (ла): 191 раз
Подякували: 59 разів

Повідомлення Arfa »

Леля Александровна писав:Товарищи! Разъясните, пожалуйста. Декабрьский НК включила в отчет января (соответственно отчет сдала и он ПРИНЯТ). Далее увидела разъяснение по поводу того, что НК за декабрь нужно включить в декабре уточненкой, и я так, понимаю, мне нужно здать НОВУ ЗВІТНЮ за январь без декабрских накладных?!!!

А можно ссылочку - чье разъяснение?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Arfa писав:
Леля Александровна писав:Товарищи! Разъясните, пожалуйста. Декабрьский НК включила в отчет января (соответственно отчет сдала и он ПРИНЯТ). Далее увидела разъяснение по поводу того, что НК за декабрь нужно включить в декабре уточненкой, и я так, понимаю, мне нужно здать НОВУ ЗВІТНЮ за январь без декабрских накладных?!!!

А можно ссылочку - чье разъяснение?
Да вот: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 73552.aspx

alesya24071989
Оракул
Оракул
Повідомлень: 229
З нами з: 14 серпня 2012, 07:05
Дякував (ла): 162 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення alesya24071989 »

Всім привіт. Дуже терміново, ми юр. на єдиному+ПДВ, подавала в грудні разом з декою заяву на квартальне звітування по ПДВ, за січень 2015р. подала реєстр. Більше нічого не потрібно подавати, чи нам уже і реєстр не подавати, а тільки за 1 квартал 2015 деку???

tdovgal
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 624
З нами з: 13 травня 2013, 05:38
Дякував (ла): 99 разів
Подякували: 253 рази

Повідомлення tdovgal »

alesya24071989 писав:Всім привіт. Дуже терміново, ми юр. на єдиному+ПДВ, подавала в грудні разом з декою заяву на квартальне звітування по ПДВ, за січень 2015р. подала реєстр. Більше нічого не потрібно подавати, чи нам уже і реєстр не подавати, а тільки за 1 квартал 2015 деку???
Подачу реєстрів відмінено (хоча дуже багато за січень подали), тільки деку.

alesya24071989
Оракул
Оракул
Повідомлень: 229
З нами з: 14 серпня 2012, 07:05
Дякував (ла): 162 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення alesya24071989 »

tdovgal писав:
alesya24071989 писав:Всім привіт. Дуже терміново, ми юр. на єдиному+ПДВ, подавала в грудні разом з декою заяву на квартальне звітування по ПДВ, за січень 2015р. подала реєстр. Більше нічого не потрібно подавати, чи нам уже і реєстр не подавати, а тільки за 1 квартал 2015 деку???
Подачу реєстрів відмінено (хоча дуже багато за січень подали), тільки деку.
Деку за 1 кв., а до того помісячно нічого???

бухгалтер-новичек
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 24 січня 2013, 04:48
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення бухгалтер-новичек »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в январе была поставка неплательщику НДС, выписана и зарегистрирована НН с кодом 10000000000. Как этого неплательщика отобразить в Д5 к декларации? С ИНН 100000000000 Медок выдает ошибку, код 400000000000 пропускает, но теперь код 400000000000 используется для дипперсонала.Как отправлять отчет: в Д5 код 400000000000, а в реестре и накладной 100000000000?

Agatha
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1570
З нами з: 21 вересня 2011, 02:46
Дякував (ла): 571 раз
Подякували: 805 разів

Повідомлення Agatha »

В "Інші"

бухгалтер-новичек
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 24 січня 2013, 04:48
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення бухгалтер-новичек »

Большое спасибо!

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”