Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
sara1608
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 16 травня 2018, 11:44
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення sara1608 »

Добрый день! Подскажите, кто знает...
У предприятия - основной вид дея-сти - Торговля отходами(лом)(не облагается НДС). Естественно, предприятие оплачивает за какие-то мелкие услуги (телефон, аренда и т.д.)(этим входящим кредитом по НДС никогда не пользовались).В 2017 г. были операции, освобожденные от НДС, и только в одном месяце купили и продали товар с НДС. Пришло письмо из ДФС, что мы не подали за 2017г. Додаток 7 к Декл.по НДС. Требуют пояснення.
Что ответить- ума не приложу.
Не понимаю? Мы должны подавать дод.7, если входящим кредитом НДС не пользовались?
Как выйти из этой ситуации?...

Бутузька
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 98
З нами з: 19 листопада 2015, 12:11
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Бутузька »

sara1608 писав:Добрый день! Подскажите, кто знает...
У предприятия - основной вид дея-сти - Торговля отходами(лом)(не облагается НДС). Естественно, предприятие оплачивает за какие-то мелкие услуги (телефон, аренда и т.д.)(этим входящим кредитом по НДС никогда не пользовались).В 2017 г. были операции, освобожденные от НДС, и только в одном месяце купили и продали товар с НДС. Пришло письмо из ДФС, что мы не подали за 2017г. Додаток 7 к Декл.по НДС. Требуют пояснення.
Что ответить- ума не приложу.
Не понимаю? Мы должны подавать дод.7, если входящим кредитом НДС не пользовались?
Как выйти из этой ситуации?...

Нам тоже пришел,какой выход вы придумали?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

sara1608 писав:Добрый день! Подскажите, кто знает...
У предприятия - основной вид дея-сти - Торговля отходами(лом)(не облагается НДС). Естественно, предприятие оплачивает за какие-то мелкие услуги (телефон, аренда и т.д.)(этим входящим кредитом по НДС никогда не пользовались).В 2017 г. были операции, освобожденные от НДС, и только в одном месяце купили и продали товар с НДС. Пришло письмо из ДФС, что мы не подали за 2017г. Додаток 7 к Декл.по НДС. Требуют пояснення.
Что ответить- ума не приложу.
Не понимаю? Мы должны подавать дод.7, если входящим кредитом НДС не пользовались?
Как выйти из этой ситуации?...
Попробуйте рассчитать коэф. за 2017 год, и показать, что он очень мал, и не существенен при начислении себе НО.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8524
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1889 разів
Подякували: 6493 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Із видаленої теми
anna777 писав:Подскажите, пожалуйста! Нужно ли рассчитывать коєфициент и подавать Приложение 7 при торговле єлектромобилями (временно освобождены от НДС).
Или есть исключения? Никакой информации не могу найти... #help#

Lilija0609
Мастер
Мастер
Повідомлень: 63
З нами з: 23 вересня 2016, 11:15
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Lilija0609 »

Добрый день, подскажите, пожалуйста, если в ноябре месяце была потеря товара, выписала НН на себя, зарегистрировала, то в декларации за ноябрь я заполняю Дод. 7?

люда5
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 129
З нами з: 22 липня 2011, 01:49
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 32 рази

Повідомлення люда5 »

Девочки вопрос в ноябре была одна поставка-экспорт, так за весь год все поставки налогооблагаемые и тут вдруг нарисовался додаток 7 в НДС за декабрь, мне его нужно заполнять? и что писать? если сумма поставок за год допустим 800 000, а экспорт 104000

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

люда5 писав:Девочки вопрос в ноябре была одна поставка-экспорт, так за весь год все поставки налогооблагаемые и тут вдруг нарисовался додаток 7 в НДС за декабрь, мне его нужно заполнять? и что писать? если сумма поставок за год допустим 800 000, а экспорт 104000
у вас экспорт 0% или льгота?

люда5
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 129
З нами з: 22 липня 2011, 01:49
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 32 рази

Повідомлення люда5 »

экспорт 0%, я думаю мне его вообще делать не надо или я не права

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

люда5 писав:экспорт 0%, я думаю мне его вообще делать не надо или я не права
вы правы, вам не надо распределять ндс и заполнять д7, 0% это не льгота.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

And писав:
люда5 писав:экспорт 0%, я думаю мне его вообще делать не надо или я не права
вы правы, вам не надо распределять ндс и заполнять д7, 0% это не льгота.
Так отчет о льготах подаем по экспорту , почему не льгота

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”