Добрый день! Подскажите, кто знает...
У предприятия - основной вид дея-сти - Торговля отходами(лом)(не облагается НДС). Естественно, предприятие оплачивает за какие-то мелкие услуги (телефон, аренда и т.д.)(этим входящим кредитом по НДС никогда не пользовались).В 2017 г. были операции, освобожденные от НДС, и только в одном месяце купили и продали товар с НДС. Пришло письмо из ДФС, что мы не подали за 2017г. Додаток 7 к Декл.по НДС. Требуют пояснення.
Что ответить- ума не приложу.
Не понимаю? Мы должны подавать дод.7, если входящим кредитом НДС не пользовались?
Как выйти из этой ситуации?...
Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ
sara1608 писав:Добрый день! Подскажите, кто знает...
У предприятия - основной вид дея-сти - Торговля отходами(лом)(не облагается НДС). Естественно, предприятие оплачивает за какие-то мелкие услуги (телефон, аренда и т.д.)(этим входящим кредитом по НДС никогда не пользовались).В 2017 г. были операции, освобожденные от НДС, и только в одном месяце купили и продали товар с НДС. Пришло письмо из ДФС, что мы не подали за 2017г. Додаток 7 к Декл.по НДС. Требуют пояснення.
Что ответить- ума не приложу.
Не понимаю? Мы должны подавать дод.7, если входящим кредитом НДС не пользовались?
Как выйти из этой ситуации?...
Нам тоже пришел,какой выход вы придумали?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Попробуйте рассчитать коэф. за 2017 год, и показать, что он очень мал, и не существенен при начислении себе НО.sara1608 писав:Добрый день! Подскажите, кто знает...
У предприятия - основной вид дея-сти - Торговля отходами(лом)(не облагается НДС). Естественно, предприятие оплачивает за какие-то мелкие услуги (телефон, аренда и т.д.)(этим входящим кредитом по НДС никогда не пользовались).В 2017 г. были операции, освобожденные от НДС, и только в одном месяце купили и продали товар с НДС. Пришло письмо из ДФС, что мы не подали за 2017г. Додаток 7 к Декл.по НДС. Требуют пояснення.
Что ответить- ума не приложу.
Не понимаю? Мы должны подавать дод.7, если входящим кредитом НДС не пользовались?
Как выйти из этой ситуации?...
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8524
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1889 разів
- Подякували: 6493 рази
- Контактна інформація:
Із видаленої теми
anna777 писав:Подскажите, пожалуйста! Нужно ли рассчитывать коєфициент и подавать Приложение 7 при торговле єлектромобилями (временно освобождены от НДС).
Или есть исключения? Никакой информации не могу найти... #help#
-
- Мастер
- Повідомлень: 63
- З нами з: 23 вересня 2016, 11:15
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если в ноябре месяце была потеря товара, выписала НН на себя, зарегистрировала, то в декларации за ноябрь я заполняю Дод. 7?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 129
- З нами з: 22 липня 2011, 01:49
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 32 рази
Девочки вопрос в ноябре была одна поставка-экспорт, так за весь год все поставки налогооблагаемые и тут вдруг нарисовался додаток 7 в НДС за декабрь, мне его нужно заполнять? и что писать? если сумма поставок за год допустим 800 000, а экспорт 104000
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
у вас экспорт 0% или льгота?люда5 писав:Девочки вопрос в ноябре была одна поставка-экспорт, так за весь год все поставки налогооблагаемые и тут вдруг нарисовался додаток 7 в НДС за декабрь, мне его нужно заполнять? и что писать? если сумма поставок за год допустим 800 000, а экспорт 104000
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Так отчет о льготах подаем по экспорту , почему не льготаAnd писав:вы правы, вам не надо распределять ндс и заполнять д7, 0% это не льгота.люда5 писав:экспорт 0%, я думаю мне его вообще делать не надо или я не права